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56部門09年度預算執行情況和其他財政收支審計結果/中
中國發展門戶網 www.chinagate.cn  2010 年 06 月 24 日 
關鍵詞: 中央部門 審計署審計長 套現 假發票 津貼補貼 工作報告 預算執行 2009年 審計建議
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  中國證券監督管理委員會2009年度預算執行情況和其他財政收支情況審計結果

  根據《中華人民共和國審計法》的規定,2009年12月至2010年2月,審計署對中國證券監督管理委員會(以下簡稱證監會)2009年度預算執行情況和其他財政收支情況進行了審計,重點審計了會本級和6個所屬單位,并對有關事項進行了延伸審計。
  一、基本情況
  證監會為中央財政一級預算單位,部門預算由會本級和36個二級預算單位的預算組成。
  審計結果表明,證監會2009年度預算收支基本符合國家有關預算和財經法規的規定,財務處理基本符合會計法、相關會計準則和會計制度的規定,能夠認真整改以前年度審計發現的問題。但審計也發現了一些需要加以糾正和改進的問題。
  二、審計發現的主要問題
  (一)擴大范圍和提高標準支出180.97萬元。
  2009年,所屬陜西、廈門等證監局超比例繳存住房公積金85.38萬元;安徽、江西等證監局在“職工福利基金”科目中列支職工津貼補貼58.8萬元;陜西、安徽證監局在“稽查辦案費”科目中列支公用經費15.82萬元;安徽證監局通過擴大提租補貼發放范圍等方式為該局職工發放津貼補貼20.97萬元。
  (二)少計收入16.57萬元。
  2009年,所屬云南證監局將辦公樓租金收入12.37萬元在“其他應付款”科目掛賬;安徽證監局未將地方財政撥付的獎勵資金4.2萬元計入收入。
  此外,證監會還存在使用和收受信息不實的民航電子客票報賬、一些固定資產未實施政府集中采購等管理不規范問題。
  三、審計處理情況和建議
  對上述問題,審計署已依法出具了審計報告、下達了審計決定書。對擴大范圍和提高標準支出及少計收入的問題,要求予以糾正,并按規定調整賬目;對管理不規范的問題,要求盡快整改。
  針對審計發現的問題,審計署建議:證監會應進一步嚴格預算管理,加大對所屬單位的監督檢查力度,不斷提高財務管理水平。
  四、審計發現問題的整改情況
  證監會在審計前對其本級和所屬36個派出機構開展了自查,并糾正了部分自查出的問題。對這次審計發現的問題,證監會高度重視,要求相關部門和派出機構認真糾正和整改。對擴大范圍和提高標準支出及少計收入的問題,已責成有關單位予以糾正,并加強了財務審核和管理;對管理不規范的問題,已制定整改措施。

  
  中國保險監督管理委員會2009年度預算執行情況和其他財政收支情況審計結果

  根據《中華人民共和國審計法》的規定,2009年12月至2010年2月,審計署對中國保險監督管理委員會(以下簡稱保監會)2009年度預算執行情況和其他財政收支情況進行了審計,重點審計了會本級和6個所屬單位,并對有關事項進行了延伸審計。
  一、基本情況
  保監會為中央財政一級預算單位,部門預算由會本級和35個二級預算單位的預算組成。
  審計結果表明,保監會2009年度預算收支基本符合國家有關預算和財經法規的規定,會計處理基本符合會計法、相關會計準則和會計制度的規定,預算和財務管理工作得到進一步加強,認真整改以前年度審計發現的問題。但審計也發現了一些需要加以糾正和改進的問題。
  二、審計發現的主要問題
  (一)擴大范圍支出53.73萬元。
  2009年,所屬廣東保監局在項目經費中列支公用經費32.94萬元、在公用經費中列支人員經費15.75萬元;上海保監局在公用經費中列支人員經費5.04萬元。
  (二)提高標準支出213.71萬元。
  2007年至2009年,所屬四川保監局超標準發放交通補貼等共計206.34萬元,其中2009年發放34.46萬元;2009年,所屬廣東保監局超標準發放職工津貼補貼7.37萬元。
  (三)少計收入188.5萬元。
  2007年至2009年,所屬上海、遼寧和四川保監局少計地方財政補貼收入188.5萬元,其中2009年72.89萬元。
  (四)用虛假發票報賬套取資金58.1萬元。
  2009年,所屬四川保監局使用虛假機票報賬,套取資金58.1萬元用于發放職工津貼補貼。
  此外,保監會本級和部分保監局還存在會計核算和預算管理不規范的問題。
  三、審計處理情況和建議
  對上述問題,審計署已依法出具了審計報告、下達了審計決定書。對部分保監局擴大范圍和提高標準支出、少計收入的問題,要求責成有關單位嚴格按照規定整改并調整賬目;對四川保監局用虛假發票報賬套取資金的問題,要求追回有關款項并追究有關人員責任;對其他管理不規范的問題,要求責令相關單位予以糾正。
  針對審計發現的問題,審計署建議:保監會應進一步嚴格財務和預算管理,規范經費支出范圍與標準,提高會計信息質量;加強機關內部管理和財務核算,規范津貼補貼發放。
  四、審計發現問題的整改情況
  保監會在審計前開展了自查,并糾正了部分自查出的問題。對這次審計發現的問題,保監會高度重視,組織相關部門和所屬單位查找原因,研究制定整改措施。對部分保監局擴大范圍支出的問題,已責令其按照有關法規調整賬目;對部分保監局提高標準支出的問題,已責令其停止發放并調整賬目;對少計收入的問題,上海、遼寧等保監局已在審計期間進行了整改,其收入已在年度決算報表中予以反映;對四川保監局用虛假發票報賬的問題,已在全系統內進行通報批評,并逐步組織清退,四川保監局已清退25.61萬元。其他管理不規范問題正在進一步整改中。

來源: 中國發展門戶網
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