一、2009年全省和省本級財政預算執行情況
2009年,在中共貴州省委的正確領導下,全省上下共克時艱,化挑戰為機遇,經濟社會發展取得了顯著成績。各級財稅部門堅決貫徹省委、省政府的決策部署,認真落實積極財政政策,堅持『一手抓適應,一手抓提高』,集中財力辦大事,科學安排財政預算,強化財政管理,狠抓增收節支,財政收入和支出實現較快增長,圓滿完成了省十一屆人大二次會議確定的預算任務。
(一)全省預算執行情況
省十一屆人大二次會議確定的預算是:全省一般預算收入367億元,一般預算支出1000億元。
全省一般預算收入情況:據快報統計,2009年全省一般預算收入416.46億元,為預算的113.48%,比上年增加(以下簡稱為增加)68.62億元,比上年增長(以下簡稱為增長)19.73%。一般預算收入中,稅收收入311.69億元,增加50.89億元,增長19.51%;非稅收入104.77億元,增加17.73億元,增長20.36%。加上中央各項補助915.23億元,財政部代理發行地方政府債券收入64億元。當年收入合計1395.69億元。
全省一般預算支出情況:全省一般預算支出1358.76億元,增加304.97億元,增長28.94%。上解中央支出1.09億元,安排省級預算穩定調節基金2.82億元。當年支出合計1362.67億元。
全省一般預算收支平衡情況:收支相抵,收大于支33.02億元,主要是年底中央下達的專項補助,按規定結轉下年安排使用。
(二)省本級預算執行情況
省十一屆人大二次會議批準的省本級預算是:一般預算收入93.50億元,支出219.20億元;基金收入12.40億元,支出12.40億元。
省本級一般預算收入情況:據快報統計,省本級一般預算收入94.04億元,為預算的100.58%,增加9.31億元,增長10.98%。其中:稅收收入66.35億元,為預算的102.90%,增加8.44億元,增長14.56%;非稅收入27.70億元,為預算的95.44%,增加0.87億元,增長3.25%。加上中央各項補助915.23億元,財政部代理發行地方政府債券收入64億元和各地結算上劃收入3.49億元。省本級收入合計1076.76億元。
省本級一般預算支出情況:省本級一般預算支出388.18億元,增加130.95億元,增長50.91%。加上省對下補助各地支出678.28億元,上解中央支出1.09億元,安排省級預算穩定調節基金2.82億元。支出合計1070.37億元。
省本級一般預算收支平衡情況:收支相抵,收大于支6.39億元,加上上年結余,減去結轉下年安排支出后,凈結余0.41億元。
省本級基金預算執行情況:省本級基金收入15.87億元,為預算的127.88%,增加2.30億元,增長16.96%;省本級基金支出2.80億元,增加1.01億元,增長57.39%,下劃各地支出13.07億元。
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