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3、省本級財政收支
收入:2012年,省本級財政收入233.3億元,完成預算的103%,比上年增加38億元,增長19.4%。其中,增值稅收入37.8億元,完成預算的96.7%,增長12.2%;營業稅收入95.7億元,完成預算的96.2%,增長15.5%;企業所得稅收入37.1億元,完成預算的109.8%,增長23.2%;個人所得稅收入8億元,完成預算的92.2%,下降7.8%;行政事業性收費收入16.5億元,完成預算的139.8%,增長53.4%(主要是機動車、駕駛員考試等收費收入增加較多)。
省本級財政收入233.3億元,加上財政部代理發行地方政府債券收入81億元,中央各項補助收入1472.2億元,上年結余和調入預算穩定調節基金等110.6億元,市縣上解收入68.8億元,省本級財政收入總計1965.9億元。
支出:2012年,省本級財政支出546.5億元,完成預算的82.4%,比上年增加26.2億元,增長5%(主要是今年將部分省補助市縣項目支出,改由市縣列支,使省級支出相應減少)。其中,一般公共服務支出52.8億元,完成預算的91.2%,增長13.6%(主要是調整省直機關津貼補貼標準增加的支出);公共安全支出26.1億元,完成預算的84.2%,下降4.6%(主要是將原在省級統一采購的政法裝備支出改由市縣列支);教育支出89.1億元,完成預算的95.1%,增長29.4%;科學技術支出9.1億元,完成預算的99.2%,增長7.1%;文化體育與傳媒支出19.1億元,完成預算的94.4%,增長4.6%;社會保障和就業支出34.6億元,完成預算的58.8%,下降0.5%(主要是企業關閉破產國家補助資金下達較晚,在省級形成結轉下年支出);醫療衛生支出15.6億元,完成預算的86%,下降4.1%(主要是上年醫藥衛生體制改革一次性專項集中支出數額較大);農林水事務支出104.7億元,完成預算的91%,增長19.5%。
省本級年初安排預備費6.4億元。動用情況是:(1)用于臺風倒伏玉米救災保糧,以及能繁母豬飼養補貼、中新吉林食品區建設等農業生產方面支出1.9億元;(2)用于建設治安卡點、安保維穩處突等支出1.7億元;(3)用于公共衛生和食品安全監督保障體系建設支出0.8億元;(4)用于熱電聯產企業采暖供熱補貼支出1億元;(5)用于長白山機場擴建、長春綜合保稅區基礎設施建設等支出1億元。
省本級財政支出546.5億元,加上上解中央支出、補助市縣支出、地方政府債券轉貸市縣、地方政府債券省級還本、安排預算穩定調節基金及結轉下年支出等1419.3億元,省本級財政支出總計1965.8億元。
4、全省財政收支平衡情況
2012年,全省財政收入總計與財政支出總計相抵,結余3624萬元。其中,省本級結余1186萬元,市縣結余2438萬元。
(二)政府性基金預算
1、全省基金預算收支情況。2012年,全省基金預算收入516.7億元,完成預算的82.8%,下降16.2%(主要是受國家房地產調控政策影響,土地出讓面積同比減少較多,與土地有關的各項基金收入大幅下降,下同)。其中,國有土地使用權出讓收入366.7億元,完成預算的78.9%,下降21.9%。全省基金預算支出490.2億元,完成預算的60.7%,下降15.6%(主要是基金收入減少,用收入安排的基金支出相應減少)。其中,城鄉社區事務支出401.5億元,完成預算的61.8%,下降20.7%。
2、省本級基金預算收支情況。2012年,省級基金預算收入110.3億元,完成預算的93.1%,下降6.7%。其中,國有土地使用權出讓收入17.9億元,下降45.5%。省級基金預算支出44.7億元,完成預算的32.4%,增長35.8%。基金支出完成預算較低主要是西部土地開發整理等部分專款專用的大項目資金,受施工進度影響,當年未形成支出;基金支出增幅較高主要是國家可再生能源電價附加轉移支付增加較多。
3、平衡情況。2012年,全省基金預算收入516.7億元,加上上年結余、中央補助收入和調入資金等293.1億元,收入總計809.8億元。全省基金預算支出490.2億元,加上調出資金4億元,支出總計494.2億元。收支相抵,結余315.6億元,其中,省本級93.4億元,市縣222.2億元。