曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

云南省2012年預算執行情況和2013年預算草案

2013年03月07日19:06 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關鍵詞: 預算執行 預算編審 預算草案 富農政策 財政教育支出 經濟建設支出 科學發展觀 石漠化地區 生均經費 城鎮就業困難人員

  三、2013年地方財政預算草案

  根據黨的十八大和中央經濟工作會、全國財政工作會,以及省委九屆四次全會的總體部署,今年全省財政預算編制和財政工作的總體思路是:深入貫徹落實黨的十八大精神,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導,嚴格按照省委九屆四次全會確定的“翻兩番、增三倍、促跨越、奔小康”的戰略目標,緊緊圍繞主題主線,以橋頭堡建設為契機,以增強財政服務經濟社會發展能力為重點,堅持穩中求進的總基調,繼續實施積極的財政政策,著力深化財稅制度改革,著力強化財政收入管理,著力調整優化財政支出結構,著力提高財政資金使用效益,切實發揮財政職能,全力促進全省科學發展、和諧發展、跨越發展。

  為貫徹落實好上述指導思想,在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎上,2013年全省及省本級財政收支預算建議如下:

 ?。ㄒ唬?地方公共財政收支預算草案

  2013年,全省公共財政預算收入安排1565億元,比上年快報數增長17%;全省公共財政預算支出安排4181億元,比上年快報數增長17%。

  全省公共財政收支預算平衡情況是:公共財政預算收入1565億元,中央各項補助收入2358億元,上年結余收入153.3億元,調入資金110.3億元,收入總計4186.6億元;全省公共財政預算支出4181億元,上解中央支出5.6億元,支出總計4186.6億元。收支平衡。

  2013年,省本級公共財政預算收入安排308億元,比上年年初預算增加66.3億元,增長27.4%;公共財政預算支出安排685億元,比上年年初預算增加106.9億元,增長18.5%。

  省本級公共財政預算收支平衡情況是:省本級公共財政預算收入308億元,中央各項補助收入2358億元,下級上解收入120.9億元,調入資金48.4億元,上年結余收入68.3億元,收入總計2903.6億元;省本級公共財政預算支出685億元,補助下級支出2144.7億元,上解中央支出5.6億元,上年結轉安排支出68.3億元,支出總計2903.6億元。收支平衡。

 ?。ǘ?政府性基金收支預算草案

  2013年,全省政府性基金預算收入安排753億元,比上年快報數下降4%;其中,省本級政府性基金預算收入安排111.6億元,比上年年初預算數增長19.2%。全省政府性基金預算支出安排777億元,比上年快報數增長9.6%;其中,省本級政府性基金預算支出安排20.4億元,比上年年初預算數下降19%。

  全省地方基金預算收支及平衡情況是:基金預算收入753 億元,中央補助收入37.5億元,上年結余157億元,收入總計 947.5億元;基金預算支出777億元,調出資金40億元,結轉下年按規定安排使用130.5億元。收支平衡。

  省本級基金預算收支及平衡情況是:基金預算收入111.6億元,中央補助收入37.5億元,上年基金結余66.6億元,收入總計 215.7億元;基金預算支出20.4億元,補助下級支出105.4億元,調出資金33.2億元,結轉下年按規定安排使用56.7億元。收支平衡。

 ?。ㄈ﹪匈Y本經營預算草案

  2013年,全省國有資本經營預算收入安排2.7億元,比上年快報數下降13.2%;其中:利潤收入2.2億元,股利股息收入0.4億元;上年結余0.1億元。支出安排2.8億元,比上年快報數下降7.6%;其中:節能環保支出0.3億元,交通運輸支出0.3億元,資源勘探電力信息事務支出0.9億元,商業服務業等事務支出0.6億元。收支平衡。

  2013年,省級國有資本經營預算收入安排2.1億元,比上年快報數下降30.2%;其中:利潤收入1.6億元,股利股息收入0.4 億元;上年結余0.1億元。支出安排2.2億元,比上年快報數下降24.1%;其中:節能環保支出0.3億元,交通運輸支出0.3億元,資源勘探電力信息事務支出0.3億元,商業服務業等事務支出0.5億元。收支平衡。

  (四)社會保險基金預算草案

  2013年,全省社會保險基金預算收入安排451.8億元,比上年快報數增長12.9%,專項補助收入196.8億元,上年結余734.5億元;全省社會保險基金預算支出安排513.6億元,比上年快報數增長12.3%,滾存結余869.5億元。

  2013年,省級社會保險基金預算收入安排76億元,比上年快報數增長12.3%,專項補助收入196.8億元,上年結余205.8億元;省級社會保險基金預算支出安排70.4億元,比上年快報數增長6.8%,專項補助支出155億元,滾存結余253.2億元。

 ?。ㄎ澹┦”炯壒藏斦A算支出和省對下轉移支付預算安排情況

  1.安排一般公共服務支出預算55.8億元,比上年年初預算增加4.5億元,增長8.7%(下同)。新增資金主要用于:第三次全國經濟普查,基層團組織建設補助。

  2. 安排公共安全支出預算42.1億元,比上年增加8.8億元,增長26.2%。新增資金主要用于:鐵路公檢法系統下劃后鐵路檢察院經費補助;清理化解基層政法機關基礎設施建設債務。

  3.安排教育支出預算94.9億元,比上年增加13.8億元,增增長17%,高于省本級經常性收入增幅,符合法定要求。新增資金主要用于:支持高等職教育發展;農村中小學薄弱學校改造和校舍維修。

  4.安排科學技術支出預算14.3億元,比上年增加2億元,增長16.7%,高于省本級經常性收入增幅,符合法定要求。新增資金主要用于:農科院糧作所等5所科研實驗樓建設、與中央配套科技成果轉化補助、產業發展智力支撐行動等科普活動四大行動;重大科技項目補助。

  5.安排文化體育與傳媒支出預算8.6億元,比上年增加1.1億元,增長15.4%。新增資金主要用于:與中央配套農村文化建設補助,文化發展,文物保護,支持文藝團隊發展。

  6.安排社會保障和就業支出預算81.6億元,比上年增加7.8億元,增長10.6%。新增資金主要用于:烈士紀念設施維修改造;“天保工程”安置職工社會保險補助;勞動密集型小企業小額擔保貸款省級貼息;提高“兩參”人員生活補助補助標準、孤兒生活保障標準,以及城鄉最低生活補助標準。

  7.安排醫療衛生支出預算59.3億元,比上年增加7.8億元,增長15.2%。新增資金主要用于:清理化解基層醫療衛生機構債務;實施鄉鎮衛生院標準化建設;縣級購置聽力篩查儀器;增加新型農村合作醫療補助和城鎮居民醫療保險補助;推動縣級公立醫院改革?!?/p>

  8.安排節能環保支出預算16.2億元,比上年增加8.9億元,增長121.6%。新增資金主要用于:滇池流域水污染防治;防治重金屬污染。

  9.安排城鄉社區事務支出預算3.7億元,比上年減少3.8億元,下降50.7%,下降的主要原因是:城鎮污水生活垃圾處理設施建設政策到期,減少安排5億元。

  10.安排農林水事務支出預算71.9億元,比上年增加11.1億元,增長18.2%,高于省本級經常性收入增幅,符合法定要求。新增資金主要用于:化解其他公益性鄉村債務;支持小型農田水利和農田水利建設;支持水資源保護、開發利用;增加村級“一事一議”補助;支持整村推進省級重點村建設。

  11.安排交通運輸支出預算93.2億元,比上年增加20.9億元,增長28.9%。新增資金主要用于加大鐵路、公路建設投入。

  12.安排資源勘探電力信息等事務支出預算23.5億元,比上年增加6.8億元,增長40.4%。新增資金主要用于支持戰略性新興產業發展。

  13.安排商業服務等事務支出預算7.5億元,比上年增加1091萬元,增長1.5%。新增資金主要用于加大支持旅游發展。

  14.安排金融監管等事務支出預算2.2億元,比上年增加8800萬元,增長69.2%。新增資金主要用于支持地方銀行發展。

  15.安排國土資源氣象等事務支出預算34億元,比上年增加18.3億元,增長116.3%。新增資金主要用于增加安排因壩區耕地質量補償費等專項收入增加而需對應增加的農村土地整治等支出。

  16.安排住房保障支出預算21億元,比上年減少3.8億元,下降15.5%,下降的主要原因是:2012年一次性兌現省級2005年以前參加工作職工住房補貼資金14億元,并增加安排農村危房改造省級配套10.8億元。

  17.安排糧油物資儲備事務支出預算2.4億元,比上年增加2165萬元,增長9.9%。新增資金主要用于糧食掛賬利息補貼。

  18.安排預備費支出預算15億元,占省本級當年公共財政預算支出的2.2%,符合法定要求。

  19.安排省對下轉移支付資金預算2144.7億元,比上年年初預算增加491.2億元,增長29.7%。 

   上一頁   1   2   3   4   下一頁  


返回頂部文章來源: 中國發展門戶網