——2010年1月12日在大連市第十四屆人民代表大會第三次會議上
大連市財政局局長 毛巖亮
各位代表:
受市人民政府委托,現將大連市2009年預算執行情況和2010年預算草案提請市十四屆人大三次會議審議,并請市政協各位委員提出意見。
一、2009年財政預算執行情況
2009年,在市委的領導下,各地區、各部門努力克服國際金融危機帶來的不利影響,全市經濟和社會繼續保持穩定增長,財政收支規模進一步擴大,完成了市十四屆人大二次會議批準的預算任務。
(一)全市預算執行情況
全市地方財政一般預算收入(以下簡稱財政收入)完成400.23億元(快報數,下同),比上年實際增長(以下簡稱增長)18.0%,其中:稅收收入318.35億元,增長17.9%;非稅收入81.88億元,增長18.4%。
全市地方財政一般預算支出(以下簡稱財政支出)完成471.17億元,增長14.9%。
全市財政收支平衡情況是:全市財政收入400.23億元,加上中央對我市的稅收凈返還9.84億元、地方政府債券收入10億元(關于發行地方政府債券的預算調整方案,我局已于2009年4月向市人大常委會作了專題匯報)、執行中中央、省專項撥款和調入資金等51.15億元,2009年預算執行的總財力為471.22億元,與全市財政支出471.17億元相比,當年實現財政凈結余0.05億元。
(二)市本級預算執行情況
市本級財政收入158.54億元,增長4.4%,其中,稅收收入131.02億元,增長7.1%;非稅收入27.52億元,下降6.9%。
與年初預算相比,市本級短收7.00億元。短收的主要原因:一是受外需持續下降和工業經濟回升緩慢影響,與經濟發展關聯度較大的增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等主要稅種增長乏力,平均增幅僅為2.6%;二是政策性減收因素集中體現在市本級,如,按國家政策規定暫停征收個人儲蓄存款利息所得稅,為減輕企業和社會負擔,取消和停征近300項行政事業性收費等,相應減少本級收入。
面對嚴峻的收入形勢,為確保全年財政收支平衡,我市深入貫徹落實中央保增長、擴內需各項扶持經濟發展的政策,加強組織調度,強化稽查,千方百計增加收入。在支出方面,大力壓縮一般性支出,嚴格控制行政經費開支, 2009年市直部門接待費、會議費及公用經費比年初預算壓縮了10%,出國和購車經費分別壓縮了20%和15%。同時,通過積極爭取中央和省支持,加強本級財力和上級專項資金統籌,加大專項資金整合力度,努力消化增支因素,保障了各項公共支出的基本需要,確保了收支平衡。
采取上述措施后,市本級財政支出200.37億元,增長3.0%。主要支出項目完成情況是:
教育支出14.92億元,增長3.6%(如剔除2008年校舍建設還款等一次性因素,可比增長12.5%);農林水事務支出17.01億元,增長40.2%;科學技術支出5.16億元,增長9.0%。
醫療衛生支出12.71億元,增長59.5%;文化體育與傳媒支出3.72億元,增長46.6%;社會保障和就業支出42.11億元,下降3.3%,主要是通過向省借款的方式解決了企業基本養老保險提標補助資金(如剔除此因素,可比增長9.2%)。
環境保護支出6.32億元,增長13.7%;交通運輸支出8.82億元,增長11.8%;城鄉社區事務支出29.40億元,增長12.5%,主要是根據擴大政府投資、拉動內需的要求,加大了節能減排和城市公共基礎設施建設的力度;工業商業金融等事務支出17.89億元,下降20.3%,主要是根據國家要求,2009年第二批石油價格補貼資金在2010年清算,形成不可比因素(如剔除此因素,可比增長17.6%)。
市本級財政收支平衡情況是:市本級財政收入158.54億元,加上中央對我市的稅收凈返還9.84億元、地方政府債券收入10億元、上級財政專項撥款和調入資金以及縣區上解等65.82億元,扣除對縣區轉移支付和專項補助43.83億元,2009年預算執行的總財力為200.37億元,與市本級財政支出200.37億元相等,實現了收支平衡。
(三)預算執行的主要特點
1.加強收入征管,財力規模不斷擴大。2009年初,受國際金融危機影響,我市企業稅收貢獻能力下降,財政收入增速明顯放緩。為確保完成市十四屆人大二次會議確定的工作任務,我市深入貫徹落實中央保增長、擴內需各項政策,最終經濟企穩回升,地區生產總值實現較快增長。在經濟發展的基礎上,各級財稅部門積極采取有效措施,依法加強稅費征管,強化收入調控,堵塞征管漏洞,確保各項收入應收盡收、及時足額入庫,順利完成了年初的預算任務。
|