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三、2013年預算草案
2013年是全面貫徹落實黨的十八大各項工作部署的第一年,也是我省實施“十二五”規劃承前啟后的關鍵之年。編制好2013年預算,做好各項財政工作,對于全面完成“十二五”規劃目標、建設富庶文明幸福新遼寧意義重大。2013年,全省經濟發展的基本面和長期向好的趨勢沒有改變,持續發展的潛力、動力依然強勁。但也必須看到,全省經濟社會發展面臨的內外環境仍然錯綜復雜,世界經濟復蘇步伐放緩,國內經濟趨穩的基礎還不夠穩固。我省經濟雖已呈現企穩回升態勢,但仍存在不少不確定因素,穩增長、調結構壓力依然很大,財政收支矛盾依然突出。
(一)公共財政預算草案
全省匯總公共財政預算收入安排3445億元,增長11%。其中:稅收收入2638.6億元,增長13.9%;非稅收入806.4億元,增長2.3%。加上中央各項補助后,可供當年安排支出的資金規模為4578.8億元。
全省匯總公共財政預算支出安排4578.8億元,其中:中央財政專項轉移支付安排608.1億元;地方可用財力安排支出3970.7億元,增長11.9%,主要支出項目安排情況是:教育527.7億元,增長10%;科學技術100.5億元,增長8.8%;農林水事務243.2億元,增長13.8%;社會保障和就業615.7億元,增長12.7%;醫療衛生185.5億元,增長10.8%;節能環保55.3億元,增長35.7%;住房保障支出97.4億元,增長9.1%。
省本級公共財政預算收入安排68.6億元,下降31.9%。其中:稅收收入11億元,下降29.4%(主要是哈大鐵路已竣工,不再上繳稅收);非稅收入57.6億元,下降32.3%(主要是2012年有采礦權收入等一次性繳庫因素)。加上中央各項補助后,可供當年安排支出的資金規模為711.8億元。
省本級公共財政預算支出安排711.8億元,其中:中央財政專項轉移支付安排161.7億元;省本級可用財力安排支出550.1億元,增長5.7%,主要支出項目安排情況是:教育75.6億元,增長9.6%;科學技術16.6億元,增長9%;農林水事務61億元,增長8.4%;社會保障和就業61.5億元,增長4.7%;醫療衛生44.9億元,增長8.9%;節能環保9.9億元,增長41.8%;住房保障支出7.8億元,增長7.5%。
(二)政府性基金預算草案
全省匯總政府性基金預算收入安排2135.9億元。全省政府性基金預算支出安排2135.9億元。
省本級政府性基金預算收入安排146.4億元。省本級政府性基金預算支出安排146.4億元。
(三)省本級國有資本經營預算草案
省本級國有資本經營預算收入安排3.7億元。省本級國有資本經營預算支出安排3.7億元。