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根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定,2010年12月至2011年3月,審計(jì)署對(duì)監(jiān)察部2010年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì),重點(diǎn)審計(jì)了部本級(jí)和所屬廉政理論研究中心等2個(gè)單位,并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸審計(jì)。
一、基本情況
監(jiān)察部為中央財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,部門預(yù)算由部本級(jí)和2個(gè)二級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算組成。
審計(jì)結(jié)果表明,監(jiān)察部和本次審計(jì)的所屬單位2010年度預(yù)算執(zhí)行基本能夠遵守預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī),能夠按照會(huì)計(jì)法及有關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,認(rèn)真做好本部門預(yù)算編報(bào)的組織工作,預(yù)算管理和會(huì)計(jì)核算水平逐步提高;能夠量入為出,不斷提高資金使用效益;建立健全了內(nèi)部規(guī)章制度,規(guī)范了財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制,加強(qiáng)了對(duì)所屬單位的管理。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題
2010年,因會(huì)計(jì)資料登記不及時(shí),12月份發(fā)生的66.85萬元支出在所屬單位往來款掛賬,未及時(shí)轉(zhuǎn)記為支出。
三、審計(jì)處理情況和建議
對(duì)上述問題,審計(jì)署已依法出具了審計(jì)報(bào)告、下達(dá)了審計(jì)決定書。對(duì)少計(jì)支出問題,要求調(diào)整部門決算報(bào)表。
四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
監(jiān)察部在審計(jì)前開展了自查,并能積極整改此次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題。對(duì)少計(jì)支出問題,已根據(jù)規(guī)定調(diào)整部門決算報(bào)表。(審計(jì)署網(wǎng)站)