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下載安裝Flash播放器國務院辦公廳2011年財政撥款支出預算表
單位:萬元
科 目 |
2010年預算數 |
2010年執行數 |
2011年預算數 |
2011年預算數比2010年執行數 |
2011年預算數比2010年執行數(扣除發改委基建) |
||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初預算數 | 扣除發改委安排的基建后預算數 | 執行數 | 扣除發改委安排的基建后執行數 | 年初預算數 | 扣除發改委安排的基建后預算數 | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
小計 | 當年財政撥款數 | 當年國庫集中支付結余數 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-5 | 12=11/5 | 13=10-8 | 14=13/8 |
201 | 一般公共服務 | 20,070.45 | 20,070.45 | 20,070.45 | 17,170.05 | 2,900.40 | 20,070.45 | 20,886.77 | 20,886.77 | 816.32 | 4.1 | 816.32 | 4.1 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 20,070.45 | 20,070.45 | 20,070.45 | 17,170.05 | 2,900.40 | 20,070.45 | 20,886.77 | 20,886.77 | 816.32 | 4.1 | 816.32 | 4.1 |
2010301 | 行政運行 | 9,553.52 | 9,553.52 | 9,553.52 | 9,553.52 | 0.00 | 9,553.52 | 10,403.14 | 10,403.14 | 849.62 | 8.9 | 849.62 | 8.9 |
2010302 | 一般行政管理事務 | 10,516.93 | 10,516.93 | 10,516.93 | 7,616.53 | 2,900.40 | 10,516.93 | 10,483.63 | 10,483.63 | -33.30 | -0.3 | -33.30 | -0.3 |
208 | 社會保障和就業 | 1,156.05 | 1,156.05 | 1,175.87 | 1,175.87 | 0.00 | 1,175.87 | 1,294.05 | 1,294.05 | 118.18 | 10.1 | 118.18 | 10.1 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 1,156.05 | 1,156.05 | 1,175.87 | 1,175.87 | 0.00 | 1,175.87 | 1,294.05 | 1,294.05 | 118.18 | 10.1 | 118.18 | 10.1 |
2080501 | 行政單位離退休 | 925.12 | 925.12 | 944.94 | 944.94 | 0.00 | 944.94 | 1,036.00 | 1,036.00 | 91.06 | 9.6 | 91.06 | 9.6 |
2080503 | 離退休人員管理機構 | 230.93 | 230.93 | 230.93 | 230.93 | 0.00 |
230.93 |
258.05 | 258.05 | 27.12 | 11.7 | 27.12 | 11.7 |
221 | 住房保障支出 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 727.26 | 22.74 | 750.00 | 905.00 | 905.00 | 155.00 | 20.7 | 155.00 | 20.7 |
22102 | 住房改革支出 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 727.26 | 22.74 | 750.00 | 905.00 | 905.00 | 155.00 | 20.7 | 155.00 | 20.7 |
2210201 | 住房公積金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 655.00 | 655.00 | 155.00 | 31.0 | 155.00 | 31.0 |
2210202 | 提租補貼 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 87.26 | 22.74 | 110.00 | 100.00 | 100.00 | -10.00 | -9.1 | -10.00 | -9.1 |
2210203 | 購房補貼 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 150.00 | 150.00 | 10.00 | 7.1 | 10.00 | 7.1 |
合計 | 21,976.50 | 21,976.50 | 21,996.32 | 19,073.18 | 2,923.14 | 21,996.32 | 23,085.82 | 23,085.82 | 1,089.50 | 5.0 | 1,089.50 | 5.0 |
關于國務院辦公廳2011年財政撥款支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映國務院辦公廳(包括國辦機關和國務院研究室)年度部門預算中財政撥款支出的總體情況。
一、2010年財政撥款預算執行情況
2010年財政撥款預算數21976.5萬元,財政撥款執行數21996.32萬元,執行數比預算數增加19.82萬元。具體情況如下:
(一)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)下的行政運行與一般行政管理事務,2010年財政撥款執行數分別為9553.52萬元和10516.93萬元,與2010年財政撥款預算數相同。
(二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)下的行政單位離退休、離退休人員管理機構,2010年財政撥款執行數分別為944.94萬元和230.93萬元,其中:行政單位離退休比2010年財政撥款預算數增加了19.82萬元,主要原因是:2010年預算執行中,為改善離退休人員的保障狀況,追加安排了國辦機關和國務院研究室離退休人員經費;離退休人員管理機構與2010年財政撥款預算數相同。
(三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)下住房公積金、提租補貼、購房補貼,2010年財政撥款執行數分別為500萬元、110萬元和140萬元,與2010年財政撥款預算數相同。
二、2011年財政撥款預算安排情況
財政撥款支出預算23085.82萬元,比2010年執行數增加1089.5萬元,增長5%。具體情況如下:
(一)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款),2011年財政撥款預算數為20886.77萬元,比2010年執行數增加816.32萬元,增長4.1%。
1.行政運行2011年財政撥款預算數為10403.14萬元,比2010年執行數增加849.62萬元,增長8.9%。主要原因是:規范津貼補貼支出增加,編制內在職人員增加,相應增加財政撥款預算。
2.一般行政管理事務2011年財政撥款預算數為10483.63萬元,比2010年執行數減少33.3萬元,下降0.3%。主要原因是:2011年動用以前年度結轉和結余資金安排支出,相應減少財政撥款預算。
(二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款),2011年財政撥款預算數為1294.05萬元,比2010年執行數增加118.18萬元,增長10.1%。
1.行政單位離退休2011年財政撥款預算數為1036萬元,比2010年執行數增加91.06萬元,增長9.6%。主要原因是:規范津貼補貼支出增加,相應增加財政撥款預算。
2.離退休人員管理機構2011年財政撥款預算數為258.05萬元,比2010年執行數增加27.12萬元,增長11.7%。主要原因是:規范津貼補貼支出增加,相應增加財政撥款預算。
(三)住房保障支出(類)住房改革支出(款),2011年財政撥款預算數為905萬元,比2010年執行數增加155萬元,增長20.7%。
1.住房公積金2011年財政撥款預算數為655萬元,比2010年執行數增加155萬元,增長31%。主要原因是:2010年動用以前年度結轉資金,2011年通過財政撥款安排,相應增加財政撥款預算。
2.提租補貼2011年財政撥款預算數為100萬元,比2010年執行數減少10萬元,下降9.1%。主要原因是:2011年動用以前年度結轉資金,相應減少財政撥款預算。
3.購房補貼2011年財政撥款預算數為150萬元,比2010年執行數增加10萬元,增長7.1%。主要原因是:2011年按規定動用的售房收入減少,相應增加財政撥款預算。